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特种纸机
  • 产品名称: 杏彩体育平台登录广东冠豪高新技术股份有限公司 关于投资建设年产6万
  • 分类: 特种纸机
  • 上架时间: 2024-03-23 05:52:04
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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  1.本项目的建设具有一定的建设周期,其实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策变化以及项目建设过程其他相关不确定因素影响,存在一定的不确定性。

  2.本项目中的投资金额、建设内容、产能数据等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

  3.本项目资金来源为自有资金和自筹资金,未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加,进而加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理,加快项目建设进度,力争新建项目早日实现达产达标,降低财务风险。

  4.本项目风险水平目前处于可控且可接受范围之内,但针对安全风险、经营风险、市场及竞争风险,公司将持续关注风险变化,做好风险应对,使整体风险控制在合理的水平,确保项目的平稳推进。

  根据广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“冠豪高新”)“十四五”战略发展规划,积极筹划湛江东海岛基地建设,公司计划新建年产6万吨特种纸项目(以下简称“本项目”),进一步提升产能规模,推动公司高质量可持续发展。本项目预计总投资约4.5亿元,项目整体建设期为19个月。

  公司于2023年4月3日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于投资建设年产6万吨特种纸项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》等相关规定,本项目在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

  本项目投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

  经营范围:一般项目:新材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品销售;技术进出口;货物进出口;纸制品制造;纸制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;热力生产和供应;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  股东及持股情况:公司实际控制人为中国诚通控股集团有限公司,第一大股东为佛山华新发展有限公司,持股比例20.06%。

  主要财务数据:截至2022年12月31日,公司总资产989,921万元,净资产717,650万元;2022年度实现营业收入808,597万元,净利润47,382万元。

  冠豪高新长期致力于拓展热升华转印纸和特种包装纸产品和市场,具备技术和市场优势,在高性能涂布技术方面具有多年的科研和生产经验,积极推动数码印花和特种包装纸技术的推广和发展,热升华转印纸和特种包装纸以优异的品质连续多年占据国内市场行业前列。本项目主要产品定位为低克重热升华转印纸、特种包装纸,在国家高质量发展、绿色环保的政策导向下,在市场个性化、快时尚、绿色低碳生活需求影响下,数码印花行业和特种包装加速发展,热升华转印纸、尤其是低克重热升华转印产品的市场需求量呈现了快速增长的趋势;另外利用冠豪高新在特种包装纸研发、人才、产能、市场渠道等优势,本项目将有助于公司拓展低定量特种纸包装市场。基于对市场发展前景的充分论证,公司将进一步扩大产能,更好满足市场需求。

  为贯彻落实国家“双碳”“双降”政策要求,本项目将按照智能化、低碳化的设计理念,确保产品平均综合能耗将远远低于准入值和先进值,聚焦精准交付,效率提升,品质改善,数字化智能化。本项目建成投产后,将提升热升华转印纸、特种包装纸等产品的品质,加大市场占有份额,达到合理的规模效益和产品集中度,促进国内高档特种纸行业发展;同时响应国家“限塑令”,引导绿色消费,依靠创新驱动升级提质增效,培育业务新的增长点和新的竞争优势,助力公司打造规模适度有效、相关多元的高端绿色产业基地。

  经分析论证,本项目位于广东省湛江市东海岛东海大道冠豪高新厂区预留地块,具备项目实施的基础条件,区域资源和交通运输区位优势明显,该项目的实施对当地及周边地区的产业转型升级、实施绿色低碳循环经济、改善环境等有积极影响,符合当地产业发展的规划。本项目市场前景广阔,技术及环保方案先进、成熟、可靠,工程实施方案和建设周期合理,具有良好的经济效益、社会效益和环境效益,有利于公司可持续发展,符合国家产业政策和行业发展规范,符合公司长期战略发展规划,符合公司及全体股东的利益。

  本项目的投资不会对公司2023年度的经营业绩构成重大影响,若项目顺利实施,预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

  1.本项目的建设具有一定的建设周期,其实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策变化以及项目建设过程其他相关不确定因素影响,存在一定的不确定性。

  2.本项目中的投资金额、建设内容、产能数据等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

  3.本项目资金来源为自有资金和自筹资金,未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加,进而加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理,加快项目建设进度,力争新建项目早日实现达产达标,降低财务风险。

  4.本项目风险水平目前处于可控且可接受范围之内,但针对安全风险、经营风险、市场及竞争风险,公司将持续关注风险变化,做好风险应对,使整体风险控制在合理的水平,确保项目的平稳推进。

  敬请广大投资者理性投资,注意投资风险,公司将根据该项目的实施进展情况,及时履行信息披露义务。


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